审计工作方案暨审计工作计划

审计工作方案暨审计工作计划

为全面统筹xx局审计工作,强化审计监督职责,有效运用审计结果,保证有步骤、有计划、分时段、分类别地开展全年审计重点工作,制定工作方案如下:

一、审计对象及范围

(一)经济责任审计。2023年以来履行经济责任情况(必要时可向前追溯)。另外,经济方面有反映需要核实的也列为经济责任审计范围。(实施主体:第三方审计机构)

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(一)加强组织领导。开展领导干部经济责任审计和审计问题整改情况回访是强化基层单位领导干部管理监督,促进依法履行职责,推进党风廉政建设的重要抓手。各单位要高度重视,全力配合审计公司并按要求准备审计资料并对所承诺事项负责。

(二)确保审计质量。审计领导小组和工作小组成员要切实增强责任意识、担当意识,注重工作协调配合,坚持问题导向,对照审计重点逐项审核,结合实际完善审计内容,确保无死角、无盲区。实施“专职审计干部+专职审计文员+审计公司”审计体系,加强内审和外审的联动,充分利用外部审计力量强化内部审计的质量,确保xx局审计工作更加专业、扎实地开展。要坚持严审细审,善于发现问题,帮助查漏补缺,不避重就轻,不回避问题,不弄虚作假。要加强对审计资料的归档管理,履行审计组长与主审复核、单位领导与经办人签字等手续,为执纪问责追责提供依据。要加强工作督导,对发现问题不报告、擅自处置和掩盖隐瞒、销毁证据的,移交xx局纪委,严肃追究主要领导和经办人的责任。

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