县审计局党组关于巡察整改情况的报告
根据县委统一部署,2023年X月21日至X月23日,县委第五巡察组对县审计局党组进行了巡察。2023年X月22日,县委第五巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡察整改情况报告如下。
一、整改期间的主要做法
(一)加强组织领导。9月22日收到巡察组反馈意见后,县审计局党组高度重视,立即召开党组会议,就整改工作进行全面安排部署。成立巡察整改工作领导小组,确保整改工作在局党组统一领导下有序推进,严格做到守土有责、守土尽责、靠前指挥,对照整改清单逐条研究整改举措,逐项督促落实。
二是坚持问题导向,持续抓好整改。在前一阶段整改工作的基础上,继续以高标准、严要求推动整改落实。对已完成的整改任务,适时组织“回头看”,巩固整改成果,防止问题反弹;对需要长期坚持整改问题跟踪落实、持续发力,做到问题个个整改、任务件件落实、措施条条落地,确保整改成效。
三是建立长效机制,深化整改成效。坚持问题整改和制度建设并重,既大力整改具体问题,又认真反思、举一反三,加强制度建设,建立健全各类规章制度,形成长效机制。同时,综合运用巡察整改成果,锤炼队伍、提升能力,加强和改进各项工作,真正把整改的过程变成推动发展、提升水平的过程,把整改成果转化为促进高质量发展的实效。
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