党费收支情况审计发现问题整改报告
一、审计工作基本情况
(一)审计查出主要问题
1.未按规定设置会计账簿。审计发现项目部在20XX年7月至20XX年12月期间的办公费、差旅费、招待费支出,未按照财务管理制度和政府会计准则制度的规定,设置银行存款日记账或现金日记账,也未依据实际情况设置其他账簿。
2.强化各级负责人的责任意识增强内部管理的严谨性和可控性提高企业整体运行效率;
3.加强对内部人员的监督力度减少人为因素的影响提高管理效益实现精细化管理水平。
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