县审计局2024年度工作总结和2025年度工作计划

县审计局2024年度工作总结和2025年度工作计划

2024年,X县审计局紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级审计机关工作部署,依法履行审计监督职责,加强审计质量过程管理,推动审计工作提质增效,为全县经济社会高质量发展提供了审计保障。截止目前,已完成审计项目21个,正在实施审计项目9个,预计12月下旬将全面完成全年审计项目任务。结合项目实施编写审计要情专报25篇,均被县委、县政府主要领导批示,向县纪委监委和相关主管部门移送问题线索19件。1个审计项目被评为全市优秀审计项目。在做好审计项目的同时,按照县政府工作安排承接了25件重点事项的核查,目前已完成24件,通过审计监督,为全县经济高质量发展提供审计保障。

一、2024年工作总结

(一)有力有序推动审计项目实施。加强对审计项目的实施调度和过程管理,全年计划安排审计项目30个,截至目前已完成21个,正有序实施项目9个;通过审计查处违规和管理不规范资金X万元,提出合理化审计建议54条,编写审计信息172篇,其中被各级采用105篇,促进被审计单位完善制度5项,移送处理事项19件,已处理反馈6件,7人次受到党纪或职务处分;根据审计情况,针对审计发现的重点问题和普遍性、倾向性问题编写了25篇审计要情专报,均被县委、县政府领导批示。

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(三)扎实做好审计整改“下半篇文章”。一体推进审计整改“下半篇文章”和揭示问题“上半篇文章”,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,推动审计成果转化为治理效能。坚决贯彻审计整改工作各项制度,严把整改销号关口,压实被审计单位整改主体责任;通过召开整改推进会、发送整改督办通知、约谈相关责任人等方式促进被审计单位举一反三,落实整改责任;同时严肃查处整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题,并加大重要问题线索的挖掘和移送力度,积极跟踪线索办理情况,提供专业支持,推动审计移送线索的查处和问题整改。

(四)加强审计自身建设。一是持续做实研究型、对策型审计,科学谋划年度审计项目,深入开展立项调研和论证,推动完整准确全面贯彻落实党对审计工作的决策部署。二是不断提高数据审计能力,加大业务数据与财务数据、单位数据与行业数据以及跨行业、跨领域数据的综合比对和关联分析力度,不断提高信息化条件下审计效率。三是加强内部审计指导监督,继续通过“以审代训”等方式提升内审队伍实战水平,充分发挥内部审计“同盟军”作用。四是树牢审计职业精神,不断提升专业能力和水平,持续开展“五师”培养提升行动,继续选派年轻人员参与上级审计机关组织“以审代训”等活动,不断增强审计干部能查能说能写本领。五是严守规矩底线,防范审计廉政风险,坚持依法文明廉洁审计,着力打造高素质专业化的经济监督“特种部队”。 

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