市审计局工作总结
一、审计概况
市审计局完成审计和审计调查项目xx个,审计查出主要问题xxx个,涉及问题金额xx.xx亿元,提出审计建议xxx条,自行解缴、清退x.xx亿元,促进资金拨付x.xx亿元,促进制定或完善管理制度xx个,向有关部门移送问题线索x件;向市委、市政府、市委审计委员会报送各类审计要情、专报xx份,受到市委、市政府主要领导肯定性批示x次;获得“成都市xxxx年度优秀审计项目”“xx市乡村振兴工作先进集体”等集体奖项x个、干部职工各类先进个人xx人次,x人选拔到市属国有企业任总审计师;x人取得中级审计师证书、x人取得高级审计师证书,晋升一级主任科员x人、晋升二级主任科员x人,选拔任用中层干部x人,交流轮岗xx人次,考调新进人员x人。
二、财政预算执行审计
八、内部审计
市审计局全年牵头制定内部审计制度x个,对市财政局、市商投局、市融媒体中心、雄州公司等xx个行政企(事)业单位贯彻落实内部审计制度情况进行督促检查,指导市教育局、市卫健局等部门制定内部审计x年规划;对xx个单位xxxx—xxxx年度xx个未按期完成整改的问题开展专项行动,发出整改督促提醒函xx份,促进被审计单位和行业主管部门制定加强资金预算管理和定期清理往来款项制度等xx个。各内审单位共实施内部审计项目xxx个,查出问题xxx个,发现问题金额xxx.xx万元。
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