县统计局关于审计整改情况的报告

县统计局关于审计整改情况的报告

2024年X月至X月,县审计局派出审计组,对X同志担任X县统计局党组书记和X同志担任X县统计局局长期间经济责任履行情况进行了审计,并于2024年X月X日对统计局下达了《审计报告》。报告总结了统计局的总体情况,作出了客观实在的审计评价,反馈了通过审计发现的四个方面8个具体问题,所有问题均属于立行立改,并提出了改进建议。收到贵局《审计报告》后,县统计局高度重视。对《审计报告》进行了专题学习研究,深刻分析存在问题的原因,制定了切实可行的整改措施并加以落实。现将有关问题整改情况报告如下:

一、贯彻执行党和国家重大经济方针政策和决策部署方面

1、未严格执行“三重一大”决策制度。问题症结原因:统计局执行“三重一大”决策制度不到位。已整改完毕。

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四、国有资产管理方面

8、固定资产处置不及时,涉及金额X万元。整改情况:县统计局党组于2024年X月X日依据《X县人民政府办公室关于印发X县国有资产配置管理及处置管理暂行办法的通知》(X〔2020〕X号)文件精神进行研究,对已超过使用年限,折旧已计提完成的固定资产进行处置,本次报废处置资产所属年度为X年-X年,共处置X件资产,资产原值为X元,其中通用设备X件,合计X元,家具类X件X元。

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